SACO DE PAPEL 355-55-COT26
- Total
- $202.300
- Neto
- $170.000
- Impuestos
- $32.300
355-121-AG26 dirigida a ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA EL PROVEEDOR DEBE INDICAR EN GUÍA O FACTURA DATOS DE TRAZABILIDAD: NOMBRE DEL PRODUCTO, FECHA DE VENCIMIENTO, MODELO, LOTE O SERIE COINCIDENTES CON EL PRODUCTO RECIBIDO. LA FALTA DE DATOS SERÁ CAUSAL DE RECHAZO. IMPORTANTE: El despacho de productos, junto a la respectiva Guía de Despacho y orden de compra ACEPTADA, debe realizarse a nuestro operador de carga: LOGICA EXPRESS SpA. Presidente Eduardo Frei Montalva 2998, Bodega 1033, Renca. Horario continuado de: 09:00 Hrs a 16:00 Hrs. Contactos: Bodega y Operativo: Matías Cáceres +56958862156; Jimmy Ramos +56956780366. Contactar previamente para dar acceso al recinto. Con el fin de agilizar pagos a través de TGR se solicita remitir información bancaria actualizada a: Antonio.espinoza@hospitalhangaroa.cl, fono 32-2759920.
- Organismo comprador
- DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
- Proveedor
- ENVASES Y TEXTIL ENVATEX LIMITADA77.730.259-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor27-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación02-03-2026, 12:00 a. m.