ORDEN DE COMPRA DESDE 3526-13-LE23
- Total
- $6.000.000
- Neto
- $5.042.017
- Impuestos
- $957.983
SERVICIO DE CARGA DESCARGA Y TRASLADO DE MATERIAL DESDE LICITACIÓN PÚBLICA 3526-13-LE23. Se emite la Orden de Compra (OC), en razón de lo señalado en el ART. 58 de las bases de licitación ID 3526-13-LE23 aprobadas por RES JEFTRANS SECC ADQ (P) N.° 4100/337000/9481/2399 del 02NOV2023 y de acuerdo a lo dispuesto en la RES. JEFTRANS SECC ADQ (P) N.° 4100/337000/10199/2529 del 13NOV2023. El proveedor entrego la garantía de fiel y oportuno cumplimiento el 14NOV2023 en el plazo, emitida por PROGARANTÍA S.A.G.R. el 14NOV2023, por $ 714.000 (setecientos catorce mil pesos), válida hasta el 02FEB2024, a nombre de la TESORERÍA DEL ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO, Rut 61.104.049-4. El proveedor debe aceptar la OC en el plazo de 01 (UN) día hábil administrativo contados desde el envío de la OC (Art. 6 de las bases ID 3526-13-LE23). Los detalles de los servicios, especificaciones técnicas, orígenes y destinos, se encuentran detallados en el Anexo A y A-1 de las bases de licitación3526-13-LE2
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- TRANSPORTES FLORA ROJAS QUINTEROS E.I.R.L.76.773.852-8
- Licitación de origen
- 3526-13-LE23
- Creación13-11-2023
- Envío a proveedor14-11-2023
- Aceptación14-11-2023