3474-129-AG24Recepción conforme

SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DECAR.

Total
$236.810
Neto
$199.000
Impuestos
$37.810
Descripción

DESCRIPCIÓN SERVICIO O ADQUISICIÓN DE PRODUCTO: SERVICIO DE MANTENCION DE IMPRESORAS DEL DEPARTAMENTO DE FINANZAS DECAR. PLAZO DE ENTREGA: 1 DIAS ID COMPRA ÁGIL: 3474-22-COT24 DIRECCIÓN DE DESPACHO: AV. ANTONIO VARAS 1842, PROVIDENCIA, INGRESO POR CALLE VASCONIA, TORRE SUR CUARTO PISO. DEPENDENCIA: DEPARTAMENTO DE FINANZAS DECAR FONO PARA DESPACHO: 22-921128 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 22.06.007 DATOS PARA FACTURAR DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS RUT: 61.979.960-7 GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN GENERAL (841100) DIRECCIÓN DE FACTURACIÓN: IRARRÁZAVAL 4250, ÑUÑOA. ADJUNTAR: INFORMACIÓN DE FACTORING (SI PROCEDE), DATOS PARA TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA.

Partes
Proveedor
WORKTEAMS SPA77.380.726-4
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    26-02-2024
  2. Envío a proveedor
    27-02-2024
  3. Aceptación
    27-02-2024