3470-75-SE18Aceptada

ORDEN DE COMPRA DEL MES DE JUNIO

Total
$682.822
Neto
$573.800
Impuestos
$109.022
Descripción

CONTRATO SUMINISTRO REPARACIÓN VEHICULOS DEPTO SAL DESDE 3470-1-L118

Partes
Proveedor
keli5.352.347-1
Licitación de origen
3470-1-L118
Proceso
  1. Creación
    15-06-2018
  2. Envío a proveedor
    15-06-2018
  3. Aceptación
    15-06-2018