3469-534-SE19Enviada a proveedor

ORDEN DE COMPRA DESDE 3469-54-LE19

Total
$3.348.802
Neto
$2.814.119
Impuestos
$534.683
Descripción

SUM. MANO DE OBRA VEHIC. PESADOS, DEPTO. DE MOVIL. IMCH DESDE 3469-54-LE19. SOL. ADQ. N° 088936

Partes
Proveedor
keli5.352.347-1
Licitación de origen
3469-54-LE19
Proceso
  1. Creación
    02-12-2019
  2. Envío a proveedor
    02-12-2019