3459-51-SE24Recepción conforme

ADQ. DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL CONTROL FRONTERIZO

Total
$8.561.574
Neto
$7.194.600
Impuestos
$1.366.974
Descripción

APCO DECR MNOR 0232 OTROS ANTICIPOS - ITEM 22 04 011 OC SIGLE Nº 295545 APROVADO 05ABR2024 EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LAS O/C QUE SE EMITAN A SU FAVOR A TRAVÉS DEL PORTAL DE “MERCADO PÚBLICO” CONTANDO 5 DIAS PARA ELLO, A OBJETO QUE PUEDAN SER TRAMITADAS A PAGO, POR NO EXISTIR LEGALMENTE UN VÍNCULO COMERCIAL ENTRE AMBAS PARTES; ADEMÁS SE SOLICITA QUE INCLUYA EN LA FACTURA, EL GIRO CORRESPONDIENTE A “DEFENSA”. LA FACTURACIÓN SERA CON LA FECHA INSITU DE RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS.CONDICIONES DE ENTREGA Y MULTAS POR ATRASO O OTRAS CAUSALES, SERÁN EXIGIDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN LAS BASES Y CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°3459-71-LP23. PLAZO DE ENTREGA 14 DÍAS HÁBILES.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
COMERCIAL SHEKINA LIMITADA76.063.553-7
Licitación de origen
3459-71-LP23
Proceso
  1. Creación
    01-02-2024
  2. Envío a proveedor
    03-05-2024
  3. Aceptación
    04-05-2024