3459-48-SE24Recepción conforme

ADQ. DE REPUESTOS Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS EMPLEADOS EN EL CONTROL FRONTERIZO

Total
$40.576.049
Neto
$34.097.520
Impuestos
$6.478.529
Descripción

OTROS ANTICIPOS ITEM 22 06 002 y 22 04 011 OC SIGLE Nº 296085 APROBADO 12ABR2024 EL PROVEEDOR DEBERÁ ACEPTAR LAS O/C QUE SE EMITAN A SU FAVOR A TRAVÉS DEL PORTAL DE “MERCADO PÚBLICO” CONTANDO 5 DIAS PARA ELLO, A OBJETO QUE PUEDAN SER TRAMITADAS A PAGO, POR NO EXISTIR LEGALMENTE UN VÍNCULO COMERCIAL ENTRE AMBAS PARTES; ADEMÁS SE SOLICITA QUE INCLUYA EN LA FACTURA, EL GIRO CORRESPONDIENTE A “DEFENSA”. LA FACTURACIÓN SERA CON LA FECHA INSITU DE RECEPCIÓN DE LOS ELEMENTOS.CONDICIONES DE ENTREGA Y MULTAS POR ATRASO O OTRAS CAUSALES, SERÁN EXIGIDAS SEGÚN LO DISPUESTO EN LAS BASES Y CONTRATO DE LICITACIÓN PÚBLICA N°3459-71-LP23. PLAZO DE ENTREGA 14 DÍAS HÁBILES.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Ricardo Antonio78.983.810-0
Licitación de origen
3459-71-LP23
Proceso
  1. Creación
    01-02-2024
  2. Envío a proveedor
    03-05-2024
  3. Aceptación
    06-05-2024