3453-400-AG24Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE SOFTWARE TARJETÓN CUENTA CORRIENTE INDIVIDUAL DE LOS CARABINEROS ALUMNOS DE LA ESFOCAR; Proveniente de la Compra Ágil: 3453-98-COT24

Total
$1.547.000
Neto
$1.300.000
Impuestos
$247.000
Descripción

ARTÍCULOS Y FACTURA SE ENTREGARÁN EN LA BODEGA DE INSUMOS DE LA UNIDAD DE COMPRAS ESFOCAR, EN PEDRO AGUIRRE CERDA N° 6655, COMUNA CERRILLOS, HORARIO 09:00 A 11:30 Y 15:00 A 17:00 HORAS, LUNES A VIERNES (EXCEPTO FESTIVOS). PLAZO ENTREGA: 15 DÍAS HABILES. FACTURACIÓN: NOMBRE: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN DOCTRINA E HISTORIA DE CARABINEROS. R.U.T.: 61.979.960-7 GIRO: DEFENSA. DIRECCIÓN: AVDA. IRARRÁZAVAL NRO. 4250, COMUNA DE ÑUÑOA. INDICAR FACTURA DATOS BANCARIOS, PARA TRANSFERENCIA.

Partes
Proveedor
CAPTURACTIVA SPA77.235.028-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-07-2024
  2. Envío a proveedor
    06-11-2024
  3. Aceptación
    14-11-2024