3447-845-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para la comunidad Santa Juana
- Total
- $15.150.009
- Neto
- $12.731.100
- Impuestos
- $2.418.909
Derivada de la adjudicación de la PP N°036.2022 denominada Suministro Materiales de Ferretería MAHO DESDE 3447-67-LR22; D.A. N°3980/2022 Aprueba Contrato, D.A. N°4067/2022 Modifica D.A. N°3980/2022 y Memorándum N°351/2023 Administración Municipal, que solicita Materiales de Ferretería para la comunidad Santa Juana por el incendio ocurrido recientemente.
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