3447-580-SE14Enviada a proveedor
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-141-LP12
- Total
- $1.654.100
- Neto
- $1.390.000
- Impuestos
- $264.100
Suministro Serv. de Amplificación e Iluminació DESDE 3447-141-LP12, imputar los gastos derivados de la presente adjudicación a la cuenta N° 215.22.08.011. Presupuesto Municipal, y la Factura N°257 del Mes de Febrero/14
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