3447-2329-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferreteria para "Manteción y Reparación de salas, CAR"
- Total
- $1.594.107
- Neto
- $1.339.586
- Impuestos
- $254.521
Derivada de la adjudicación de la PP N°036.2022 denominada Suministro Materiales de Ferretería MAHO DESDE 3447-67-LR22; D.A. N°3980/2022 Aprueba Contrato, D.A. N°4067/2022 Modifica D.A. N°3980/2022, Decreto Alcaldicio N°4773/2023 Prórroga del contrato y Memorándum N°583/2023 Dirección Deportes y Cultura, que solicita materiales de ferretería para realizar mantención y reparación de salas, CAR.
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