3447-1868-SE23Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3447-67-LR22, Materiales de Ferretería para "Jardín Infantil y Sala Cuna Suma Inti"
- Total
- $157.401
- Neto
- $132.270
- Impuestos
- $25.131
Derivada de la adjudicación de la PP N°036.2022 denominada Suministro Materiales de Ferretería MAHO DESDE 3447-67-LR22; D.A. N°3980/2022 Aprueba Contrato, D.A. N°4067/2022 Modifica D.A. N°3980/2022 y Memorándum N°1.254/2023, Dirección Servicios Traspasados - JUNJI, que solicita material de construcción para Jardín Infantil y Sala Cuna Suma Inti.
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