3438-71-SE13Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3438-7-L113

Total
$199.325
Neto
$167.500
Impuestos
$31.825
Descripción

insumos para el centro de impresion del instituto DESDE 3438-7-L113 NOTA: LA FACTURA SE TRAMITARA UNA VEZ QUE LA ORDEN DE COMPRA SE ENCUENTRE EN ESTADO DE ACEPTADA. CONTACTO: SG1. JAIME BRAVO

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
DIMATEN10.453.900-9
Licitación de origen
3438-7-L113
Proceso
  1. Creación
    05-03-2013
  2. Envío a proveedor
    05-03-2013
  3. Aceptación
    08-03-2013