3438-192-AG25Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA ATENCIÓN DEL PERSONAL DE OFICIALES DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
- Total
- $2.957.759
- Neto
- $2.485.512
- Impuestos
- $472.247
Orden de Compra codigo: 3438-192-AG25 dirigida a ALVARO ANDRADE E HIJO LIMITADA DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPECTIVA OC, YA QUE, DE NO SER ACEPTADA, LA FACTURA ASOCIADA NO PODRA SER PAGADA. CENTRO DE COSTO N°: 1100035010 "CASINO MILITAR DE OFICIALES" (FONDO INTERNO) CONTACTO: JORGE OLIVARES PINO O/C SIGLE: 328165 SIC: 334713 CORREO: casinodeoficialesescinf@gmail.com LA COMPRA SERÁ DE CARÁCTER PARCIALIZADO Y COORDINADO CON EL RESPONSABLE
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