3438-152-AG25Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIAS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA
- Total
- $3.299.043
- Neto
- $2.772.305
- Impuestos
- $526.738
Orden de Compra codigo: 3438-152-AG25 dirigida a SELA SPA DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPECTIVA OC, YA QUE, DE NO SER ACEPTADA, LA FACTURA ASOCIADA NO PODRA SER PAGADA. ÍTEM N° : 22-04-010 "MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" (LEY DE OBRA) O/C SIGLE: SIC: ESTRUCTURA: APOY-INFR-MPCO-4858 CONTACTO: JOSÉ ROJAS BRAVO (+56977927192) LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE
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