3438-152-AG25Recepción conforme

ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS PARA SER EMPLEADOS EN LA REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS GUARDIAS DE LA ESCUELA DE INFANTERÍA

Total
$3.299.043
Neto
$2.772.305
Impuestos
$526.738
Descripción

Orden de Compra codigo: 3438-152-AG25 dirigida a SELA SPA DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPECTIVA OC, YA QUE, DE NO SER ACEPTADA, LA FACTURA ASOCIADA NO PODRA SER PAGADA. ÍTEM N° : 22-04-010 "MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES" (LEY DE OBRA) O/C SIGLE: SIC: ESTRUCTURA: APOY-INFR-MPCO-4858 CONTACTO: JOSÉ ROJAS BRAVO (+56977927192) LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

Partes
Proveedor
SELA SPA77.540.777-8
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    05-08-2025
  2. Envío a proveedor
    05-08-2025
  3. Aceptación
    06-08-2025