3438-102-AG26Aceptada

ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS Y ALMACENES DEL INSTITUTO

Total
$2.119.818
Neto
$1.781.360
Impuestos
$338.458
Descripción

DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPECTIVA OC, YA QUE, DE NO SER ACEPTADA, LA FACTURA ASOCIADA NO PODRA SER PAGADA. ÍTEM N° : 2204010 "MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" (FONDOS PRESUPUESTARIOS) O/C SIGLE: 338469 ESTRUCTURA: FUNC-GAFU-AFAD-46 CONTACTO: CESAR ENCINA REYES LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-05-2026
  2. Envío a proveedor
    14-05-2026
  3. Aceptación
    20-05-2026