3438-102-AG26Aceptada
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL FRONTIS Y ALMACENES DEL INSTITUTO
- Total
- $2.119.818
- Neto
- $1.781.360
- Impuestos
- $338.458
DATOS DE FACTURACIÓN: ESCUELA DE INFANTERÍA DIRECCIÓN: BALMACEDA 500 SAN BERNARDO GIRO: DEFENSA RUT: 61.101.022-2 SE SOLICITA LA ACEPTACIÓN DE LA RESPECTIVA OC, YA QUE, DE NO SER ACEPTADA, LA FACTURA ASOCIADA NO PODRA SER PAGADA. ÍTEM N° : 2204010 "MATERIALES PARA MANT Y REPARACIÓN DE INMUEBLES" (FONDOS PRESUPUESTARIOS) O/C SIGLE: 338469 ESTRUCTURA: FUNC-GAFU-AFAD-46 CONTACTO: CESAR ENCINA REYES LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS DEBERÁ SER PREVIA COORDINACIÓN CON EL RESPONSABLE
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