3420-49-AG23Recepción conforme

Adquisición de materiales que serán utilizados para realizar mantenimiento del piso de la primera planta del bien inmueble PAF CIMI, ubicado en Av. Ejército N.° 476, comuna de Santiago

Total
$679.942
Neto
$571.380
Impuestos
$108.562
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3420-84-COT23 Solicitud de Adquisición N.º 051 Año 2023 740100 04 "Organismos de Industria Militar" 22.04.010 "Materiales para Mantenimiento y Reparaciones de Inmuebles" Datos de facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería Rut: 61.101.054-0 Giro: Otras Actividades Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INGENIEROS SPA77.619.042-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    24-07-2023
  2. Envío a proveedor
    24-07-2023
  3. Aceptación
    26-07-2023