3420-18-AG23Recepción conforme

Adquisición de elementos y repuestos para dar mantenimiento a dos piscinas (Compra Ágil: 3420-49-COT23)

Total
$658.522
Neto
$553.380
Impuestos
$105.142
Descripción

Solicitud de adquisición N.º 020 740100 Año 2023 04 "Organismos de Industria Militar" 22.04.012 Datos de facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería Rut: 61.101.054-0 Giro: Otras Actividades Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INGENIEROS SPA77.619.042-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2023
  2. Envío a proveedor
    27-03-2023
  3. Aceptación
    30-03-2023