3420-17-AG25Recepción conforme
ADQUISICIÓN DE INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES (compra ágil: 3420-19-COT25)
- Total
- $462.060
- Neto
- $388.286
- Impuestos
- $73.774
Solicitud de Adquisición N.º 22 740100 Año 2025 04 "Organismos de Industria Militar" 22.04.009 Datos de facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería Rut: 61.101.054-0 Giro: Otras Actividades Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura. EL PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ES DE 48 HRS. HÁBILES CONTADAS DESDE QUE ES ENVIADA A PROVEEDOR
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