3420-102-AG23Recepción conforme

Servicio de pulido y vitrificado de escalera del bien inmueble ubicado en Av. Ejército Libertador N.° 476, comuna de Santiago

Total
$699.720
Neto
$588.000
Impuestos
$111.720
Descripción

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3420-122-COT23 Estructura Programática Capítulo 04 “Organismos de Industria Militar” 22.06.001 Certificado de disponibilidad de fondos N.° 740100/88/2023 Datos de Facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería RUT Nº 61.101.054-0 Dirección de factura: Zenteno Nº102, Santiago Centro, región Metropolitana Giro: Otras actividades Incluir información Bancaria Nota: La factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tantos netos como bruto y en su total general. Si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando al CIMI a rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
INGENIEROS SPA77.619.042-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-12-2023
  2. Envío a proveedor
    13-12-2023
  3. Aceptación
    14-12-2023