3420-102-AG23Recepción conforme
Servicio de pulido y vitrificado de escalera del bien inmueble ubicado en Av. Ejército Libertador N.° 476, comuna de Santiago
- Total
- $699.720
- Neto
- $588.000
- Impuestos
- $111.720
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3420-122-COT23 Estructura Programática Capítulo 04 Organismos de Industria Militar 22.06.001 Certificado de disponibilidad de fondos N.° 740100/88/2023 Datos de Facturación Nombre: Comando de Industria Militar e Ingeniería RUT Nº 61.101.054-0 Dirección de factura: Zenteno Nº102, Santiago Centro, región Metropolitana Giro: Otras actividades Incluir información Bancaria Nota: La factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tantos netos como bruto y en su total general. Si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando al CIMI a rechazar la factura.
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