3415-212-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-18-LE25
- Total
- $3.827.670
- Neto
- $3.216.529
- Impuestos
- $611.141
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL BTN ALUMNOS DESDE 3415-18-LE25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ DE LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DEL INSTITUTO. CENTRO DE COSTO N.° 1100065012 "SERVICIOS GENERALES DE ALUMNOS", FDOS INTERNOS ALUMNOS (22.04.010/22.04.008/22.04.999) SIC N.° 336878/ OC SIGLE N.° 331201 (FECHA DE APROBACIÓN 11DIC2025) PLAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA NOTA: PARA COORDINACIÓN DE LUGAR Y HORARIO DE ENTREGRA TOMAR CONTACTO CON EL SR. ESTEBAN VASQUEZ MUSLOW N.° CONTACTO 950106175
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