3415-212-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-18-LE25

Total
$3.827.670
Neto
$3.216.529
Impuestos
$611.141
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL BTN ALUMNOS DESDE 3415-18-LE25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓ DE LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DEL INSTITUTO. CENTRO DE COSTO N.° 1100065012 "SERVICIOS GENERALES DE ALUMNOS", FDOS INTERNOS ALUMNOS (22.04.010/22.04.008/22.04.999) SIC N.° 336878/ OC SIGLE N.° 331201 (FECHA DE APROBACIÓN 11DIC2025) PLAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA NOTA: PARA COORDINACIÓN DE LUGAR Y HORARIO DE ENTREGRA TOMAR CONTACTO CON EL SR. ESTEBAN VASQUEZ MUSLOW N.° CONTACTO 950106175

Partes
Proveedor
COMERCIALIZADORA PEREZ ESPINOZA76.365.521-0
Licitación de origen
3415-18-LE25
Proceso
  1. Creación
    10-12-2025
  2. Envío a proveedor
    11-12-2025
  3. Aceptación
    15-12-2025