3415-211-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-18-LE25
- Total
- $4.354.448
- Neto
- $3.659.200
- Impuestos
- $695.248
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL BTN ALUMNOS DESDE 3415-18-LE25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DEL INSTITUTO. CENTRO DE COSTO N.° 1100065012 "SERVICIOS GENERALES DE ALUMNOS", FONDOS INTERNOS ALUMNOS (22.04.010/22.04.014) PLAZO DE ENTREGA : 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA NOTA: COORDINAR LUGAR Y ENTREGA DE MATERIALES CON EL SR. ESTEBAN VASQUEZ MULSOW N.° 982306264
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