3415-210-SE25Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-18-LE25

Total
$10.948.893
Neto
$9.200.750
Impuestos
$1.748.143
Descripción

MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL BTN ALUMNOS DESDE 3415-18-LE25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DEL INSTITUTO. CENTRO DE COSTO N.° 110065012 "SERVICIOS GENERALES DE ALUMNOS", FONDOS INTERNOS ALUMNOS (22.04.010/22.04.003) SIC N.°336878/OC SIGLE N.° 331199 (FECHA DE APROBACIÓN 11DIC2025) PLAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: PARA ASPECTOS DE DETALLE COORDINAR LUGAR Y ENTREGA DE MATERIALES CON EL SR. ESTEBAN VASQUEZ MULSOW N.° 950106175

Partes
Proveedor
RODRIGO JORGE RUIZ RODRIGO7.034.236-7
Licitación de origen
3415-18-LE25
Proceso
  1. Creación
    10-12-2025
  2. Envío a proveedor
    11-12-2025
  3. Aceptación
    09-02-2026