3415-210-SE25Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 3415-18-LE25
- Total
- $10.948.893
- Neto
- $9.200.750
- Impuestos
- $1.748.143
MATERIALES DE FERRETERÍA PARA EL BTN ALUMNOS DESDE 3415-18-LE25 ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA SER EMPLEADOS EN EL MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS DEL BATALLÓN DE ALUMNOS DEL INSTITUTO. CENTRO DE COSTO N.° 110065012 "SERVICIOS GENERALES DE ALUMNOS", FONDOS INTERNOS ALUMNOS (22.04.010/22.04.003) SIC N.°336878/OC SIGLE N.° 331199 (FECHA DE APROBACIÓN 11DIC2025) PLAZO DE ENTREGA: 05 (CINCO) DÍAS HÁBILES DESDE LA ACEPTACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA NOTA: PARA ASPECTOS DE DETALLE COORDINAR LUGAR Y ENTREGA DE MATERIALES CON EL SR. ESTEBAN VASQUEZ MULSOW N.° 950106175
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