3412-77-SE14Recepción conforme

INSUMOS COMPUTACIONALES

Total
$395.230
Neto
$395.230
Impuestos
$0
Descripción

Adquisición de Insumos Computacionales para el rodaje administrativo de la Unidad.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SERV COMP MARCELO TORRES EIRL76.202.644-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-05-2014
  2. Envío a proveedor
    03-06-2014
  3. Aceptación
    03-06-2014