3391-712-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3391-476-COT25

Total
$685.904
Neto
$576.390
Impuestos
$109.514
Descripción

COMPRA DE TONER PARA SERV.DEL HMN/2204009/4312-16-PC25/Entregas días hábil de Lunes a Viernes excepto efectivo desde 8:00 am hasta 16:00 pm en Central de Abastecimiento/Previa condición de “aceptada” la OC en el portal, condiciones para que ejército de Chile realice el pago. Según Ley de Presupuesto N°21.722 año 2025/ “Sr. Proveedor se solicita a UD enviar productos con GUIA DE DESPACHO, FACTURA se solicitara tras recepción conforme con guía de despacho.

Partes
Proveedor
Daniel Alejandro76.535.946-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    04-09-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    10-09-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    10-09-2025, 12:00 a. m.