3383-93-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-8-LE24

Total
$361.477
Neto
$303.762
Impuestos
$57.715
Descripción

INSUMOS PARA LABORATORIO DENTAL DESDE 3383-8-LE24 ÍTEM: 22.04.004 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL DESPACHO: ALAMEDA 1449 TORRE C PISO 6 HORARIO DE ENTREGA: 08:30 a 11:30 y 14:00 a 16:00 CONTACTO: PAC PAOLA MARTINEZ FONO: 226684082 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL BORTECH SPA76.159.102-9
Licitación de origen
3383-8-LE24
Proceso
  1. Creación
    04-07-2024
  2. Envío a proveedor
    04-07-2024
  3. Aceptación
    08-07-2024