3383-34-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-25-COT25

Total
$1.427.572
Neto
$1.199.640
Impuestos
$227.932
Descripción

Orden de Compra codigo: 3383-34-AG25 dirigida a FLEXYCOMPRAS SPA Justificación selección de cotización menos económica: Cumple con las especificaciones de empaque de los productos. ITEM: 22-04-007 “MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS HÁBILES. NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DEL PLAZO OFERTADO POR EL PROVEEDOR. DESPACHO: ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 4 HORARIO DE ENTREGA: 08:30 a 11:00 y de 13:00 a 16:00 CONTACTO: NADIA UTRERAS ESTRELLA FONO 226684031 LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO INVENTARIOCOE@DIVSAL.CL

Partes
Proveedor
FLEXYCOMPRAS SPA78.120.619-9
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    21-04-2025
  2. Envío a proveedor
    21-04-2025
  3. Aceptación
    21-04-2025