3383-240-AG21Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-88-COT21

Total
$438.515
Neto
$368.500
Impuestos
$70.015
Descripción

ITEM: 22-04-010 “MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE INMUEBLES” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
ABRAHAM ALEJANDRO76.412.264-K
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    07-10-2021
  2. Envío a proveedor
    07-10-2021
  3. Aceptación
    07-10-2021