3383-211-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-17-LQ23

Total
$10.127.483
Neto
$8.510.490
Impuestos
$1.616.993
Descripción

Insumos Médicos Dentales DESDE 3383-17-LQ23 ÍTEM: 22.04.003 “PRODUCTOS QUÍMICOS” ÍTEM: 22.04.004 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” ÍTEM: 22.04.005 “MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL DESPACHO: ALAMEDA 1449 TORRE C PISO 6 HORARIO DE ENTREGA: 08:30 a 11:30 Y 14:00 a 16:00 CONTACTO: PAC PAOLA MARTINEZ FONO: 226684082 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECIBIRÁ EN FORMA PARCIAL Y DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA OFERTA.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MEDICALTEK CHILE S A96.696.000-0
Licitación de origen
3383-17-LQ23
Proceso
  1. Creación
    22-11-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-11-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-12-2023, 12:00 a. m.