3383-18-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3383-5-COT26
- Total
- $1.828.959
- Neto
- $1.533.516
- Impuestos
- $292.019
Orden de Compra codigo: 3383-18-AG26 dirigida a ARTICULOS DENTALES ORTOTEK - PUNTO DENTAL LIMITADA ÍTEM: 22.04.005 MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ SER ACEPTADA EN EL PORTAL EN UN PLAZO MÁXIMO DE 2 DÍAS HÁBILES. NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA DENTRO DEL PLAZO OFERTADO POR EL PROVEEDOR. HORARIO DE ENTREGA: Lunes a Jueves de 08:30 a 11:00 y 13:00 a 16:00, Viernes no se reciben productos. CONTACTO: PAC PAOLA MARTINEZ FONO: 226684031 DESPACHO: ALAMEDA LIBERTADOR BERNARDO O´HIGGINS 1449 TORRE C PISO 3 LA FACTURA DEBE SER ENVIADA AL CORREO INVENTARIOCOE@DIVSAL.CL NOTA: SE RECHAZARÁN LAS FACTURAS EMITIDAS ANTES DE LA RECEPCION DE LOS PRODUCTOS.
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