3383-128-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-8-R123

Total
$448.035
Neto
$376.500
Impuestos
$71.535
Descripción

Insumos Médicos Dentales DESDE 3383-8-R123 ÍTEM: 22.04.004 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL DESPACHO: ALAMEDA 1449 TORRE C PISO 6 HORARIO DE ENTREGA: 08:30 a 11:30 y 14:00 a 16:00 CONTACTO: PAC PAOLA MARTINEZ FONO: 226684082 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECIBIRÁ EN FORMA PARCIAL Y DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA OFERTA.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MADEGOM S.A.84.609.600-0
Licitación de origen
3383-8-R123
Proceso
  1. Creación
    24-07-2023
  2. Envío a proveedor
    24-07-2023
  3. Aceptación
    25-07-2023