3383-104-SE23Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3383-8-LP23

Total
$11.078.424
Neto
$9.309.600
Impuestos
$1.768.824
Descripción

Insumos Médicos Dentales DESDE 3383-8-LP23 ÍTEM: 22.04.003 “PRODUCTOS QUÍMICOS” ÍTEM: 22.04.004 “PRODUCTOS FARMACÉUTICOS” ÍTEM: 22.04.005 “MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS” CENTRO FINANCIERO: 781500-3 NOTA: PARA REALIZAR EL PAGO DE LA FACTURA, LA ORDEN DE COMPRA DEBERÁ ESTAR ACEPTADA EN EL PORTAL DESPACHO: ALAMEDA 1449 TORRE C PISO 6 HORARIO DE ENTREGA: 08:30 a 11:30 Y 14:00 a 16:00 CONTACTO: PAC PAOLA MARTINEZ FONO: 226684082 NOTA: EL DESPACHO DEBERÁ SER POR LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, NO SE RECIBIRÁ EN FORMA PARCIAL Y DEBERÁN SER ENTREGADOS DENTRO DEL PLAZO INDICADO EN LA OFERTA.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
COMERCIAL DENTICA GROUP SPA77.414.544-3
Licitación de origen
3383-8-LP23
Proceso
  1. Creación
    08-07-2023
  2. Envío a proveedor
    10-07-2023
  3. Aceptación
    17-07-2023