Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-171-COT23
- Total
- $1.777.646
- Neto
- $1.493.820
- Impuestos
- $283.826
Según Oferta realizada en Compra Ágil ID N°3378-171-COT23, facturar y despachar según corresponda, y hacer llegar hasta Calle Valenzuela Llanos Nº177, La Reina; y entregar en Bodega "Materiales de Construcción", ubicada en el Estacionamiento Subterráneo de esta Instalación de Salud. > Contacto de Compra: Alejandro Muñoz J. (almunoz@hms.cl), Fono: 2 2331 6081 > Contacto de Bodega: Juan Guiñez P. (jguinez@hms.cl), Fono: 2 2331 7152 Horario de Recepción de Productos: Lunes a Jueves: de 08:30hrs. a 16:45hrs. Viernes: de 08:30hrs. a 15:45hrs. NOTAS: 1) LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A CASILLA: 61101030-3@febos.cl 2) SR. OFERENTE, FAVOR CONSIDERAR DOCUMENTO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA, QUE INDICA LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE FACTURAR. OC/SAP/59770.- Solicita Sección Sistemas Eléctricos FUSC N°043 DEL 16.ENE.2023 SOL.SAP Nº25014 / FOLIO Nº040.-
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- Bender76.468.442-7
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación03-02-2023
- Envío a proveedor13-02-2023
- Aceptación14-02-2023