3378-968-AG23Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3378-171-COT23

Total
$1.777.646
Neto
$1.493.820
Impuestos
$283.826
Descripción

Según Oferta realizada en Compra Ágil ID N°3378-171-COT23, facturar y despachar según corresponda, y hacer llegar hasta Calle Valenzuela Llanos Nº177, La Reina; y entregar en Bodega "Materiales de Construcción", ubicada en el Estacionamiento Subterráneo de esta Instalación de Salud. > Contacto de Compra: Alejandro Muñoz J. (almunoz@hms.cl), Fono: 2 2331 6081 > Contacto de Bodega: Juan Guiñez P. (jguinez@hms.cl), Fono: 2 2331 7152 Horario de Recepción de Productos: Lunes a Jueves: de 08:30hrs. a 16:45hrs. Viernes: de 08:30hrs. a 15:45hrs. NOTAS: 1) LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A CASILLA: 61101030-3@febos.cl 2) SR. OFERENTE, FAVOR CONSIDERAR DOCUMENTO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA, QUE INDICA LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE FACTURAR. OC/SAP/59770.- Solicita Sección Sistemas Eléctricos FUSC N°043 DEL 16.ENE.2023 SOL.SAP Nº25014 / FOLIO Nº040.-

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Bender76.468.442-7
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    03-02-2023
  2. Envío a proveedor
    13-02-2023
  3. Aceptación
    14-02-2023