3378-5353-SE24Recepción conforme

Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-

Total
$2.118.200
Neto
$1.780.000
Impuestos
$338.200
Descripción

SERV. EMERGENCIA, SEGÚN CONTRATO VIGENTE POR 36 MESES Contactos HMS: Cristian Vargas G. (crvargasg@hms.cl - Fono: 2 2331 6082) NOTAS: 1) LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA 61101030-3@febos.cl 2) SR. OFERENTE, FAVOR CONSIDERAR DOCUMENTO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA, QUE INDICA LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE FACTURAR. OS/SAP/81056.- Solicita Depto. Sistemas Industriales. RESOL.DGHMS N°13840/231023/16119 DEL 23.OCT.2023 SOL.SAP N°37807 / FOLIO Nº206.-

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MORO INGENIERIA SPA88.870.500-7
Licitación de origen
3378-50-LP23
Proceso
  1. Creación
    01-07-2024
  2. Envío a proveedor
    01-07-2024
  3. Aceptación
    01-07-2024