OC Generada desde Compra Ágil N°3378-569-COT26
- Total
- $414.239
- Neto
- $348.100
- Impuestos
- $66.139
Según Oferta realizada en Compra Ágil N°3378-569-COT26, facturar y despachar según corresponda, y hacer llegar hasta Calle Valenzuela Llanos N°177, La Reina; y entregar en Bodega, "Materiales de Construcción" (Nivel 1 - Subterráneo) de esta Instalación de Salud. > Contactos de Compra: 1) Pedro Aravena P. (pearavena@hms.cl - Fono: 2 2331 6081 ó 7149) 2) Alejandro Muñoz J. (almunoz@hms.cl - Fono: 2 2331 6081) > Contacto Bodega: Juan Guiñez P. (jguinez@hms.cl), Fono: 2 2331 7152 Horario de Recepción de Productos: Lunes a Viernes de 08:30hrs. a 11:00hrs. y de 13:00hrs. a 16:00hrs. NOTAS IMPORTANTES: 1) LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA 61101030-3@febos.cl. 2) FAVOR CONSIDERAR DOCUMENTO ADJUNTO A ESTA ORDEN DE COMPRA, QUE INDICA DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE FACTURAR. OC/SAP/109517.- Solicita Sección Sist. Eléctricos SOL.SAP N°52342 / FOLIO N°082.-
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- Centro Comercial Vicuña Mackenna Ltda79.862.000-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación06-04-2026
- Envío a proveedor06-04-2026
- Aceptación07-04-2026