3378-1509-SE24Recepción conforme

Serv. de Mant. P/Limpieza de Cámaras Desengrasadoras, Procesos, Aguas Lluvia y Servidas del HMS.-

Total
$8.948.800
Neto
$7.520.000
Impuestos
$1.428.800
Descripción

SERV. ANUAL, SEGÚN CONTRATO VIGENTE POR 36 MESES Contacto de Compra: Cristian Vargas G. (crvargasg@hms.cl), Fono: 2 2331 6082 NOTAS: 1) LA FACTURA ELECTRÓNICA DEBE SER ENVIADA A LA CASILLA 61101030-3@febos.cl 2) SR. OFERENTE, FAVOR CONSIDERAR DOCUMENTO ADJUNTO A LA ORDEN DE COMPRA EMITIDA, QUE INDICA LAS DISPOSICIONES Y ORIENTACIONES QUE DEBE TENER PRESENTE AL MOMENTO DE FACTURAR. OS/SAP/75706.- Solicita Depto. Sistemas Industriales. RESOL.DGHMS N°13840/231023/16119 DEL 23.OCT.2023 SOL.SAP N°34533 / FOLIO Nº039.-

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
MORO INGENIERIA SPA88.870.500-7
Licitación de origen
3378-50-LP23
Proceso
  1. Creación
    27-02-2024
  2. Envío a proveedor
    27-02-2024
  3. Aceptación
    04-03-2024