ADQUISICIONES DE MATERIALES DE GASFITERIA PARA LA GPM 3375-37-COT25
- Total
- $452.096
- Neto
- $379.913
- Impuestos
- $72.183
AÑO 2025 650130 FUNC GAFU-EFEM 151 22.04.010 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de defensa Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Los oferentes deberán subir sus cotizaciones conforme a lo solicitado en especificaciones técnicas adjunta y que no superen el monto disponible informado serán declaradas inadmisibles. Además, incluir teléfono y correo electrónico. Esta compra cuenta con cláusulas de incumplimiento las que se encuentran en archivo adjunto LA RECEPCION CONFORME SE REALIZA CON GUIA DE DESPACHO Y DESPUES SE TOMARA CONTACTO CON EL PROVEEDOR PARA QUE FACTURE
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación25-06-2025
- Envío a proveedor02-07-2025
- Aceptación08-07-2025