3375-43-AG24Recepción conforme

Adquisicion de Repuestos para Vehículo Fiscal( compra ágil 3375-40-COT24)

Total
$209.916
Neto
$176.400
Impuestos
$33.516
Descripción

AÑO 2024 650130 APOY MANT-MAOP 4556 22.04.011 SIC N°307437 OC SIGLEN°300751 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de Defensa Incluir información Bancaria Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tantos netos como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura. Horario de entrega: Lunes a Viernes de 8:00 a 12:30 y 14:30 a 16:30 hrs

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Marcela76.293.445-0
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-06-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    12-06-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    13-06-2024, 12:00 a. m.