Adquisición de materiales eléctrico para la GPM 2025 (3375-34-COT25)
- Total
- $475.548
- Neto
- $399.620
- Impuestos
- $75.928
AÑO2025 650130 FUNC GAFU-EFEM 151 item 22.04.010 SIC N.º 3279793 OC SIGLE N° 322615 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de defensa Incluir información Bancaria Notas: El proveedor deberá entregar una guía de despacho el servicio y coordinara con el requirente, para emitir la factura la cual debe ser copia fiel de la OC, en descripción y valores. tiene 48 hrs para aceptar la OC,la cual no debe incluir gastos por despacho. Además, si cede a factoring debe adjuntar la carta de cesión junto a la factura, con la finalidad de no retrasar el proceso de pago. El incumplimiento será única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a la CGGERM-CIMI a rechazar la factura. ESTA ORDEN DE COMPRA CUENTA CON CLAUSULAS DE INCUMPLIMIENTO (VER ADJUNTO
- Organismo comprador
- DIVISION LOGISTICA DEL EJERCITO
- Proveedor
- Ferreteria San Ramon Limitada76.486.030-6
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación16-06-2025
- Envío a proveedor18-06-2025
- Aceptación09-07-2025