Servicio de impresoras año 2024 (febrero a diciembre)
- Total
- $6.416.652
- Neto
- $5.392.145
- Impuestos
- $1.024.507
ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-3-LE24 SIC N.º 297581 650130 Año 2024 Estructura programática FUNC GAFU-AFAD 46 22.09.006 OC SIGLE N.º 291552 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de defensa Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION TECNOLOGICA SPA76.003.546-7
- Licitación de origen
- 3375-3-LE24
- Creación23-01-2024
- Envío a proveedor31-01-2024
- Aceptación06-03-2024