3375-2-SE24Recepción conforme

Servicio de impresoras año 2024 (febrero a diciembre)

Total
$6.416.652
Neto
$5.392.145
Impuestos
$1.024.507
Descripción

ORDEN DE COMPRA DESDE 3375-3-LE24 SIC N.º 297581 650130 Año 2024 Estructura programática FUNC GAFU-AFAD 46 22.09.006 OC SIGLE N.º 291552 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de defensa Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura.

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Licitación de origen
3375-3-LE24
Proceso
  1. Creación
    23-01-2024
  2. Envío a proveedor
    31-01-2024
  3. Aceptación
    06-03-2024