Adquisición de mobiliario para la CGGERM-CIMI Fondos FORA
- Total
- $5.718.000
- Neto
- $5.718.000
- Impuestos
- $0
SIC N.º 313038 650130 AÑO 2024 Estructura programática PLAN F024-D551 11 29.04.000 OC SIGLE N.º 309352 Datos de facturación Nombre: Ejército de Chile Comandancia General de Guarnición Rut: 61.101.042-7 Giro: Actividades de defensa Nota: La Factura en su detalle debe ser copia fiel de la orden de compra, en descripción, valores unitarios tanto neto como bruto y en su total general. No debe incluir gastos de flete, despacho o traslado. Debe detallar los datos para pago en la factura, además si se cede a factoring debe enviar la carta de cesión junto a la factura. Todo lo anterior para no retrasar los procesos de pago. El incumplimiento en estos términos será de única y exclusiva responsabilidad de la empresa, facultando a esta CGGERM/CIMI rechazar la factura. EL PLAZO PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA ES DE 48 HRS. HÁBILES CONTADAS DESDE QUE ES ENVIADA A PROVEEDOR
- Organismo comprador
- COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
- Proveedor
- MONTECRISTO SPA77.523.314-1
- Licitación de origen
- 3375-22-L124
- Creación10-10-2024
- Envío a proveedor14-10-2024
- Aceptación15-10-2024