3365-96-AG26Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-80-COT26, adquisición de materiales para mantenimiento de cuadras y dependencias del Batallón de Infantería de la UR
- Total
- $4.170.247
- Neto
- $3.504.409
- Impuestos
- $665.838
FONDOS PRESUPUESTARIOS OTROS ANTICIPOS ÍTEM: 22.04.010 (MATERIALES PARA MANT. Y REPACION DE INMUEBLES) APCO EECC INCD 0231 O/C SIGLE: 339234 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: ARIEL VILLARROEL Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
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