3365-89-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-90-COT26, Adquisición de elementos de escritorio por reposición de ECC del Regimiento

Total
$609.518
Neto
$512.200
Impuestos
$97.318
Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS OTROS ANTICIPOS ÍTEM: “22.04.001” (MATERIALES DE OFICINA) APCO EECC INCD 0231 O/C SIGLE: 339309 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: JENIFER ORTIZ TRONCOSO Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 3 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Partes
Proveedor
IMPORTEX SPA77.646.602-6
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    22-05-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    27-05-2026, 12:00 a. m.