3365-43-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-29-COT26, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA UR

Total
$121.332
Neto
$101.960
Impuestos
$19.372
Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “22.04.012” (OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE: 335701 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: S MATUS GAETE Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 01 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    27-03-2026
  2. Envío a proveedor
    07-04-2026
  3. Aceptación
    08-04-2026