3365-43-AG26Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-29-COT26, ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ILUMINACIÓN PARA LA UR
- Total
- $121.332
- Neto
- $101.960
- Impuestos
- $19.372
FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: 22.04.012 (OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS) FUNC GAFU AFAD 46 O/C SIGLE: 335701 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: S MATUS GAETE Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 01 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.
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