3365-276-SE24Recepción conforme

ORDEN DE COMPRA DESDE 3365-28-LE24, ADQUISICION DEL SERVICIO DE REPARACION DEL CASINO DE SUBOFICIALES

Total
$16.263.328
Neto
$13.666.662
Impuestos
$2.596.666
Descripción

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. FONDOS INTERNOS MANTENIMIENTO CASINO DE SUBOFICIALES C.C. (1100010004) ÍTEM: “22.06.001” (MANTENCION Y REPARACION DE EDIFICACIONES) O/C SIGLE: 310491 CONTACTO DE PAGO: IVANNIA SOBARZO ORTIZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. romina guerrero garrido Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 10 dias habiles una vez entregado los terrenos para realizar los trabajos

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Constructora CCS76.773.283-k
Licitación de origen
3365-28-LE24
Proceso
  1. Creación
    11-10-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    25-10-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    30-10-2024, 12:00 a. m.