3365-200-AG24Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-158-COT24 Adquisicion de elementos para la SICE

Total
$272.391
Neto
$228.900
Impuestos
$43.491
Descripción

En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud. CAP 2 FONDOS PRESUPUESTARIOS ÍTEM: “29.05.999” (otras) FUNG GAFU AFAD 15 O/C SIGLE:303445 CONTACTO PAGO: IVANIA SOBARZO ORTIZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: IGNACIO VARGAS GUERRERO Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 3 dias habiles una vez aceptada la orden de compra

Partes
Organismo comprador
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA
Proveedor
Comercial Merkatari Limitada76.151.018-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    12-07-2024
  2. Envío a proveedor
    19-07-2024
  3. Aceptación
    24-07-2024