3365-168-AG25Recepción conforme
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-183-COT25, adquisicion del servicio de reparacion de pieza del casino de oficiales
- Total
- $595.000
- Neto
- $500.000
- Impuestos
- $95.000
FONDOS INTERNOS MANT. CASINO DE OFICIALES C.C. (1100005004) ÍTEM: 22.06.001 (mantenimiento y reparación de edificaciones) O/C SIGLE: 325716 CONTACTO DE PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. javier espinoza Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA
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