3365-168-AG25Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-183-COT25, adquisicion del servicio de reparacion de pieza del casino de oficiales

Total
$595.000
Neto
$500.000
Impuestos
$95.000
Descripción

FONDOS INTERNOS MANT. CASINO DE OFICIALES C.C. (1100005004) ÍTEM: “22.06.001” (mantenimiento y reparación de edificaciones) O/C SIGLE: 325716 CONTACTO DE PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO DE CONTACTO:226937233 CORREO DE FACTURACION:finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR. javier espinoza Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. La factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 10 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    29-07-2025
  2. Envío a proveedor
    12-08-2025
  3. Aceptación
    12-08-2025