3365-108-AG26Enviada a proveedor

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-99-COT26, ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CUADRAS DE LA UR

Total
$3.618.124
Neto
$3.040.440
Impuestos
$577.684
Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS OTROS ANTICIPOS ÍTEM: “22.04.010” (MATERIALES PARA MANT. Y REPARACION DE INMUEBLES) APCO EECC INCD 0231 O/C SIGLE:339803 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: ARIEL VILLARROEL Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Partes
Proveedor
COMERCIAL PROMAC LIMITADA77.750.890-3
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    28-05-2026
  2. Envío a proveedor
    02-06-2026