3365-102-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3365-86-COT26, Adquisición de calefont por recuperación de ECC del Regimiento

Total
$416.500
Neto
$350.000
Impuestos
$66.500
Descripción

FONDOS PRESUPUESTARIOS OTROS ANTICIPOS ÍTEM: “29.05.999” (OTRAS) APCO EECC INCD 0232 O/C SIGLE: 339308 CONTACTO PAGO: CAMILA GUZMAN MUÑOZ TELEFONO: 226937233 CORREO FACTURACIÓN: finanzas.r6@ejercito.cl ENTREGAR AL SR.: MARCOS JARA PARRA Para la entrega de productos la presente O/C deberá encontrarse en estado "Aceptada" por parte del proveedor. la factura deberá ser emitida en la fecha de entrega de los productos o posterior a esta, no se aceptarán facturas con fecha de emisión anterior a la fecha de entrega. PLAZO ENTREGA: 2 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA En caso que una orden de compra no haya sido aceptada, los organismos públicos podrán solicitar su rechazo, entendiéndose definitivamente rechazada una vez transcurridas 24 horas desde dicha solicitud.

Partes
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-05-2026
  2. Envío a proveedor
    26-05-2026
  3. Aceptación
    27-05-2026