RAM/ C.R.T./REQ. N°22/CORTINAS ROLLER
- Total
- $877.045
- Neto
- $737.013
- Impuestos
- $140.032
UI 041 003 002 REQ. N°22 DESPACHO EN CENTRO DE REHABILITACION TANTAUCO UBICADO EN CALLE GENERAL TOVARIAS Nº80, EL BOSQUE, PRDA.32 GRAN AVENIDA. CONSULTA SOBRE EL PAGO HOSPITAL.PROVEEDORES@FACH.MIL.CL Y CONSULTAS PARA EL DESPACHO HAGLONY@FACH.MIL.CL, FONO 229760373 HAROLD AGLONY C/P 45 DÍAS (Ley de Presupuesto 21.640 año 2024) PLAZO 48 HRS PARA ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA PLAZO DE ENTREGA 01 DIAS HABILES UNA VEZ ACEPTADA LA ORDEN DE COMPRA SEGÚN COTIZACION NO SE RECIBIRÁN FACTURAS QUE TENGAN DIFERENCIAS EN CUANTO A CANTIDADES, Y UNIDADES DE MEDIDAS RESPECTO DE LA ORDEN DE COMPRA ENVIADA A PROVEEDOR HORARIO DE ATENCIÓN DE LUNES A JUEVES 08:00 A 15:30 HORAS, VIERNES 08:00 A 14:30 HORAS. SOLO SE RECEPCIONARÁN LOS PRODUCTOS CON ORDEN DE COMPRA ACEPTADA FACTURA DEBE INDICAR Nº ORDEN DE COMPRA QUE LA ORIGINA PREVIO AL DESPACHO VALIDAR SUS D.T.E EN S.I.I. EN CASO DE FACTORING DEBE SER NOTIFICADO A LA BREVEDAD
- Organismo comprador
- FUERZA AEREA DE CHILE COMANDO LOGISTICO
- Proveedor
- COMERCIAL LUVETEC LIMITADA76.353.737-4
- Licitación de origen
- 3328-189-L124
- Creación05-12-2024, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor05-12-2024, 12:00 a. m.
- Aceptación06-12-2024, 12:00 a. m.